Добірка наукової літератури з теми "E INTERNAZ"
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Статті в журналах з теми "E INTERNAZ"
Simijonović, Stefan. "Interna kontrola i komponente interne kontrole." Oditor - casopis za Menadzment, finansije i pravo, no. 3 (2016): 29–33. http://dx.doi.org/10.5937/oditor1601029s.
Повний текст джерелаSakthivelavan, Sumathilatha, Sakthivelavan D. Sendiladibban, and Christilda Felicia. "BRANCHING PATTERN OF FETAL INTERNAL ILIAC ARTERY. PATRÓN DE RAMIFICACIÓN DE LA ARTERIA ILÍACA INTERNA FETAL." Revista Argentina de Anatomía Clínica 2, no. 3 (March 28, 2016): 100–105. http://dx.doi.org/10.31051/1852.8023.v2.n3.13890.
Повний текст джерелаChamorro, Hugo Maximo. "Sistematización de experiencia de extensión universitaria: Fortalecimiento organizativo de la comunidad 8 de Diciembre." Interfaz 1, no. 1 (2022): 57–71. http://dx.doi.org/10.57201/interfaz.2022.1.1.57.
Повний текст джерелаPadilla, Ivania, Humberto Tomassino, and Fabio Erreguerena. "Carta al editor." Interfaz 1, no. 1 (2022): 87. http://dx.doi.org/10.57201/interfaz.2022.1.1.87.
Повний текст джерелаPereira, Hugo, Vivian Genes, Víctor Pereira, and Alcides Molinas. "La Construcción colectiva de saberes desde la extensión universitaria." Interfaz 1, no. 1 (2022): 3–18. http://dx.doi.org/10.57201/interfaz.2022.1.1.3.
Повний текст джерелаVillagra, Mirtha, Lourdes Falcó de Ayala, José Davalos, and Patricia Cabrera. "Percepción de la calidad de la educación superior en las universidades públicas ubicadas en el interior de Paraguay." Interfaz 1, no. 1 (2022): 47–56. http://dx.doi.org/10.57201/interfaz.2022.1.1.47.
Повний текст джерелаPadilla, Ivania. "La respuesta de la UNAH en el contexto de pandemia: abordajes políticos y metodológicos desde la extensión crítica." Interfaz 1, no. 1 (2022): 19–32. http://dx.doi.org/10.57201/interfaz.2022.1.1.19.
Повний текст джерелаPeña Cardozo, Angel Ramón, and Hugo Miguel Ovelar Benítez. "Caracterización socioeconómica de productores de la Compañía Cabañas de la ciudad de Caacupé." Interfaz 1, no. 1 (2022): 72–81. http://dx.doi.org/10.57201/interfaz.2022.1.1.72.
Повний текст джерелаElgul, Gabriela Noemi. "Experiencias extensionistas relevantes en torno a la concientización sobre los derechos fundamentales en el Nordeste Argentino." Interfaz 1, no. 1 (2022): 82–86. http://dx.doi.org/10.57201/interfaz.2022.1.1.82.
Повний текст джерелаBaez, Claudia. "Hábitos alimentarios e ingesta emocional de estudiantes universitarios, durante la pandemia COVID-19. FP-UNA, 2020." Interfaz 1, no. 1 (2022): 33–46. http://dx.doi.org/10.57201/interfaz.2022.1.1.33.
Повний текст джерелаДисертації з теми "E INTERNAZ"
DEGRASSI, MICHELE. "L'IDENTITA' PROVINCIALE. CRISI ISTITUZIONALE E NUOVE FORME DI AGGREGAZIONE NEL LABORATORIO FRIULI-VENEZIA GIULIA." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 1999. http://thesis2.sba.units.it/store/handle/item/12996.
Повний текст джерелаSURAN, FULVIO. "SOCIOLOGIA DELLA GUERRA: CAUSE DEI CONFLITTI ETNICI E SUE CONSEGUENZE SUI RAPPORTI INTERSOGGETTIVI - IL CASO DELLA EX JUGOSLAVIA." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 1997. http://thesis2.sba.units.it/store/handle/item/12173.
Повний текст джерелаURPIS, ORNELLA. "IDENTIFICAZIONE, STRUTTURA E CARISMA IN UN NUOVO MOVIMENTO SPIRITUALE: LA GRANDE FRATERNITA' UNIVERSALE." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 1997. http://thesis2.sba.units.it/store/handle/item/12174.
Повний текст джерелаBLASUTIG, GABRIELE. "UN CAPITALISMO A MORFOLOGIA VARIABILE. IL RIEMERGERE DEL SOCIALE." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 1996. http://thesis2.sba.units.it/store/handle/item/12886.
Повний текст джерелаDALLATANA, FRANCESCA. "ITALIA E RUSSIA DENTRO LE FABBRICHE. INDAGINI E RIFLESSIONI OLTRE L'ECONOMIA DI COMANDO." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2001. http://hdl.handle.net/10077/14651.
Повний текст джерелаVieira, Ema Filipa Antunes. "Proposta de aplicação de um sistema de auditoria interna – grupo hoteleiro." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2019. http://hdl.handle.net/10400.5/20072.
Повний текст джерелаO setor turístico em Portugal tem vindo a crescer, conquistando vários títulos e prémios a nível multinacional, este incrementa a atração de Portugal e em consequência o aumento de dormidas em empreendimentos turístico. Beneficiando as instalações hoteleiras, mas também requerendo um maior controlo dos riscos. A Auditoria Interna afirma assim a sua importância na terceira linha de defesa das organizações, torna-se uma forte aliada das administrações e proporcionando um impacto positivo no modelo de governo das empresas. Este projeto visa propor um sistema de auditoria interna com base no modelo COSO. De forma a testar o modelo e efetuar uma análise, foram efetuadas entrevistas à administração de um grupo hoteleiro português e alguns funcionários. Foi assim possível realizar um Manual de Auditoria Interna direcionado ao grupo hoteleiro em análise e efetuar uma matriz de avaliação de risco, um plano de auditorias, exemplos de fluxogramas e checklist.
Over the years the tourism sector of Portugal has attained various rewards and praise for its service to the tourism sector. As a result, this has increased the attraction of visiting Portugal, thus increasing business for hotels. These factors benefit the hotel industry, however this also increases the need for control and risk assessment. One method of assessing risk used by hotels is an internal audit. Internal audits help to monitor and analyse risks that are highlighted by an audit. The proposed project suggests an internal auditing system based on the COSO model via an internal auditing manual. This way we can test and analyse the model. For this purpose, interviews were done to a Portuguese hotel group administration and its employees. Furthermore, the results of these interviews helped create a risk assessment matrix, audit plan, and examples in the form of flowcharts and checklists.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Muacassange, Profirio Manuel Ipupo. "O sistema de controlo interno no sector da saúde em Angola: um estudo de caso e uma proposta de abordagem." Master's thesis, universidade de Évora, 2019. http://hdl.handle.net/10174/27369.
Повний текст джерелаCastro, Cidália Francisco de. "A auditoria interna como ferramenta de eficiência e eficácia para as organizações." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2017. http://hdl.handle.net/10400.5/14942.
Повний текст джерелаO presente trabalho procura analisar e dissertar sobre o seguinte tema: A Auditoria Interna como ferramenta de eficiência e eficácia para as organizações. Foi elaborado no âmbito do Mestrado em Contabilidade Fiscalidade e Finanças Empresariais, com o objetivo de compreender o valor acrescentado pela Auditoria Interna (AI) no desempenho das organizações, assim como avaliar a perceção que as organizações têm relativamente ao papel desempenhado pela função de auditoria e a eficiência e eficácia das suas intervenções. Para medir esta criação de valor, elaborou-se um questionário com questões relacionadas com a criação de valor e solicitou-se aos inquiridos que respondessem usando a escala de Likert de 6 pontos. Com base na utilização da matriz de correlação, constatou-se que o grau de independência dos auditores, a importância da Auditoria Interna, a influência da Auditoria Interna na mitigação do risco e a sua influência no processo de tomada de decisão são variáveis que contribuem para que se crie valor na organização. Para melhor compreensão da pesquisa, vamos desenvolver os principais conceitos-chave do nosso estudo, a saber: Auditoria Interna, Eficiência, Eficácia e Controlo Interno. Tais conceitos serão apresentados com base na contribuição de diferentes autores, como parte integrante do survey de literatura que vamos desenvolver.
The present study seeks to analyze and discuss the following topic: Internal Audit as a tool for efficiency and effectiveness for organizations. It was prepared as part of the Masters, Accounting Taxation and Corporate Finance, with aims of understanding the value added by internal audit in the performance of organizations, as well as evaluating the perceptions that organizations have in relation to the role played by the audit function, and the efficiency and effectiveness of their interventions. To measure this value creation, we elaborated a questionnaire with questions related to value creation and asked the respondents to reply using the Likert scale of 6 points. On the basis of the use of the correlation matrix, we observed that the degree of independence of auditors, the importance of Internal Audit, the influence of internal auditing in the mitigation of risk and its influence in the decision-making process, are variables that contribute to create value in the organization. To better understand the research, we will develop the main key concepts of our study, namely: Internal Audit, efficiency, effectiveness and internal control. These concepts will be introduced on the basis of different authors contribution, as an integral part of the survey of literature that we’ll develop.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Fernandes, Amélia Pereira. "Auditoria interna, sua independência e impacto no controlo interno dos bancos comercias angolanos." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2017. http://hdl.handle.net/10400.5/14968.
Повний текст джерелаA auditoria interna (AI) é, por natureza, uma função preventiva e transversal dentro das organizações. O presente estudo tem como principal propósito aprofundar conhecimentos teóricos relativos a auditoria interna, com destaque para a sua independência assim como controlo interno, e a forma como esses conceitos estão relacionados. O estudo prático focou-se na vertente das instituições bancárias Angolanas. Tendo em conta que os bancos são instituições cujo controlo interno é uma obrigatoriedade, é imprescindível a presença de um sistema de controlo interno pelo que a auditoria interna é fundamental para tais instituições. No decorrer do estudo aplicado às instituições bancárias angolanas, averigua-se que a auditoria interna acrescenta valor à governação, tendo em conta que é necessário existir informação financeira que seja verdadeira e de qualidade, contribui para que se tenha contolo interno eficaz, na concretização dos objetivos , e a nível de riscos aceites pela gestão, muito embora tradicionalmente não se pode indicar que o SCI, assegure bem a sobrevivência da empresa uma vez implementado. Ficou compravado que nestas instiuições onde o estudo foi aplicado, que à Auditoria Interna não é simplesmente uma função que se limita na investigação de erros ou fraude é de facto um função cujo objetivo principal consiste no apoio à gestão bem como criação de valores à toda organização. Em suma a função da auditoria interna tem, geralmente, atendido às expectativas das organizações nas quais é feito um relatório da atividade anual ao banco central de Angola.
Internal audit is by nature preventive and transversal role within the organizations. The main purpose of this research is to increase theoretical knowledge related to internal audit, especially its independence as well as the internal control and the way these concepts are related. The practical research has focused on the banking sector. Considering that banks are institutions whose internal control is an obligation, it is indispensable to have an internal control system, as far as the internal auditing is the key for such institutions. During the study applied to Angolan banks, it ascertains that the internal audit adds value to governance, considering that there must be financial information which is true and has quality. All in the internal audit function has generally responded the expectations of the organizations reporting on the annual activity to the central bank of Angola.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Pereira, Francisco José Merca. "Auditoria e controlo interno no exército: Relatório de estágio." Master's thesis, Universidade de Évora, 2009. http://hdl.handle.net/10174/19151.
Повний текст джерелаКниги з теми "E INTERNAZ"
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Знайти повний текст джерела1881-1965, Cecil Russell L., and Andreoli Thomas E. 1935-, eds. Cecil essentials of medicine. 4th ed. Philadelphia, Pa: W.B. Saunders, 1997.
Знайти повний текст джерелаOkunʹ, Mikhail. Internat. Sankt-Peterburg: "Tennis klub", 1993.
Знайти повний текст джерела1940-, Fauci Anthony S., ed. Harrison's principles of internal medicine: Editors, Anthony S. Fauci ... [et al.]. New York: McGraw-Hill Medical, 2008.
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Знайти повний текст джерела1900-, Harrison Tinsley Randolph, and Fauci Anthony S. 1940-, eds. Harrison Médecine Interne. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2000.
Знайти повний текст джерелаWilliam, Osler. Internal medicine as a vocation: An address before the section on general medicine at the New York Academy of Medicine, October 19th, 1897. [Baltimore?: s.n., 1986.
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Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "E INTERNAZ"
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Повний текст джерелаMandl, Peter. "Grundlagen der Vermittlungsschicht." In Internet Internals, 7–30. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23536-9_2.
Повний текст джерелаMandl, Peter. "Aufbau des Internets." In Internet Internals, 31–40. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23536-9_3.
Повний текст джерелаMandl, Peter. "Das Internetprotokoll IPv4." In Internet Internals, 41–70. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23536-9_4.
Повний текст джерелаMandl, Peter. "Routing und Forwarding." In Internet Internals, 71–104. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23536-9_5.
Повний текст джерелаMandl, Peter. "Steuer- und Konfigurationsprotokolle." In Internet Internals, 105–44. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23536-9_6.
Повний текст джерелаMandl, Peter. "Das Internetprotokoll IPv6." In Internet Internals, 145–67. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23536-9_7.
Повний текст джерелаMandl, Peter. "Zusammenfassung und Ausblick." In Internet Internals, 169–70. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23536-9_8.
Повний текст джерелаMandl, Peter. "Übungsaufgaben und Lösungen." In Internet Internals, 171–89. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23536-9_9.
Повний текст джерелаLapp, Michael. "Intranet — Internes Internet." In Neue Märkte, neue Medien, neue Methoden — Roadmap zur agilen Organisation, 145–68. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-58996-6_9.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "E INTERNAZ"
Thanigaivelan, Nanda Kumar, Ethiopia Nigussie, Rajeev Kumar Kanth, Seppo Virtanen, and Jouni Isoaho. "Distributed internal anomaly detection system for Internet-of-Things." In 2016 13th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/ccnc.2016.7444797.
Повний текст джерелаXiang, Lan, and Xingyu Mu. "Internal Audit and Risk Management of Internet Finance Enterprise." In Fifth Symposium of Risk Analysis and Risk Management in Western China (WRARM 2017). Paris, France: Atlantis Press, 2017. http://dx.doi.org/10.2991/wrarm-17.2017.37.
Повний текст джерелаDing, Zhaohan, Jing Su, and Guanghui Li. "Research on Enterprise Internal Control Construction in the Internet Era." In 3rd International Conference on Management Science, Education Technology, Arts, Social Science and Economics. Paris, France: Atlantis Press, 2015. http://dx.doi.org/10.2991/msetasse-15.2015.31.
Повний текст джерелаLima, Eliana de F. da Costa, and Solange Maria Leder. "Impacto da vegetação na iluminação natural: estudo com modelos em escala reduzida." In XIX ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO. UFRGS, 2022. http://dx.doi.org/10.46421/entac.v19i1.2221.
Повний текст джерелаMcGregor, M. C., R. Parikh, and A. Gamino. "Dual Role of Procedure Course in Preparing Incoming Internal Medicine Interns." In American Thoracic Society 2020 International Conference, May 15-20, 2020 - Philadelphia, PA. American Thoracic Society, 2020. http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2020.201.1_meetingabstracts.a7119.
Повний текст джерелаDeng, Honghui, and Bo Chen. "Research on Internet of Things Impacting Internal Control of China's Financial Report." In 2022 IEEE 5th International Conference on Big Data and Artificial Intelligence (BDAI). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/bdai56143.2022.9862672.
Повний текст джерелаTurkina, Victoriia, and Dmytro Ihnatiev. "Interval evaluation of trust and reputation for Internet of Things." In 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/dessert.2018.8409123.
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Повний текст джерела"Four-terminal piezoresistive transducer: Theory and perspectives." In 2009 International Student School and Seminar on Modern Problems of Nanoelectronics, Micro- and Nanosystem Technologies (INTERNANO). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/internano.2009.5335610.
Повний текст джерела"Copyright Page." In 2009 First International Conference on Evolving Internet (INTERNET). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/internet.2009.3.
Повний текст джерелаЗвіти організацій з теми "E INTERNAZ"
Wagner, Isabella, Elisabeth Froschauer-Neuhauser, and Katharina Warta. Interne Evaluierung im Österreichischen Forschungsbereich. Rückschau und Reflexion zur fteval Tagung “Verbindlichkeit in der internen Evaluierung". Fteval - Austrian Platform for Research and Technology Policy Evaluation, July 2021. http://dx.doi.org/10.22163/fteval.2021.520.
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Повний текст джерелаSilva Theodoro, Victor, and Marcela Guimarães e Silva. Relacionamentos internos organizacionais: alguns apontamentos e implicações éticas / Organizational internal relationships: some notations and ethical implications. Revista Internacional de Relaciones Públicas, May 2015. http://dx.doi.org/10.5783/rirp-9-2015-12-229-254.
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